l老师:我在6月15日开了一张销售专票,发现开错了,又开了一张同金额的负数发票,需不需做账
问题已解决
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84784968 | 提问时间:2019 07/02 16:03
要做账的 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 开红字时红冲这个分录 再开正确的发票时再做一个这样的分录 不开就不用再做了 其他你当月开错的直接作废就好了
2019 07/02 16:06
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