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#建筑#
**项目已付材料款给供应商,材料发票未开(专票),怎样做账和结转工程施工
84784968 | 提问时间:2019 07/01 08:48
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
那你暂不处理。 你直接收到地票时再入账。确认为应付,然后** 商结账时,你用应付账款对冲。
2019 07/01 08:52
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