老师好,黑色税控盘如何增加商品编码呢
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84785038 | 提问时间:2019 06/30 20:55
录入的步骤如下:
双击系统桌面上已经安装好的金税盘开票软件打开,进入开票系统登入界面后输入国税或者航信提供的密码后,进入到开票系统的主界面。
进入开票系统主界面后,找到任务栏上的系统设置选项,这是下方窗口内的内容会自动切换到系统设置界面,然后在系统设置界面内找到商品编码图标并点击进入。
在商品编码管理界面找到增加选项,进去后系统会弹出增加商品编码的小窗口,在这个小窗口中要注意带星号的选项为必填项,其他是可选填项。
在商品编码的小窗口中先点击税收分类编码,点击去后会弹出一个税收分类编码的窗口,在窗口内的检索栏内输入你要开具发票的商品大类,系统窗口中就会弹出这个大类分录下面的明细商品名称。
在确认好需要添加的商品名称后,双击该商品条栏系统会选择确认该税收分类编码商品的名称,这时在商品编码的小窗口中会自动弹出该商品对应的税率,最后点击保存按钮,这条商品编码内容就编辑完成了。
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新的金税盘开票系统里税收分类编码怎么选择?
事先在商品编码库中设置商品或劳务的适用税率,在系统设置当中添加本单位对应的商品编码即可,具体的情况可以参考下面的内容。 1、需要事先在商品编码库中,设置商品或劳务的适用税率,在系统设置当中找到并选择本单位商品或劳务的正确税率,在开票时选择相应商品或劳务后完成发票开具即可。 2、税收分类编码的选择需要注意以下几个方面: (1)税收分类编码部分编码税率和会计所需实际税率不一致,可以先调用出税收分类编码,然后“商品编码编辑”界面再修改税率; (2)需要开具混合类商品,比如超市开具的商品名称叫食品,但是实际商品是面包,饼干,牛奶等一系列商品的统称,税收分类编码因划分的比较细致,所以无法多个编码一起调用出来,建议会计按照实际商品填写名称再选择相应税收分类编码; (3)选择税收分类编码时,先要判断是销售商品,还是服务行业,这样有助于在类别里查找。建议先用检索搜关键字; (4)如果需要开具的商品是统称,比如A单位开具的商品是固定资产,可以问下会计具体的固定资产是什么,车辆、办公用的电脑或者其他,然后根据具体商品名称搜索税收分类编码。 扩展资料 一、按课税目的为标准分类 1、财政税。凡侧重于以取得财政收入为目的而课征的税,为财政税。 2、调控税。凡侧重于以实现经济和社会政策、加强宏观调控为目的而课征的税,为调控税。这种分类体现了税收的主要职能。 二、按税收的侧重点或着眼点为标准分类 1、对人税。凡主要着眼于人身因素而课征的税为对人税。早期的对人税一般按人口或按户征收,如人头税、人丁税、户捐等。在现代国家,由于人已成为税收主体而非客体,因而人头税等多被废除。 2、对物税。凡着眼于物的因素而课征的税为对物税,如对商品、财产的征税。这是西方国家对税收的最早分类。 三、按税收负担能否转嫁为标准分类 1、直接税。直接税是指纳税人本身承担税负,不发生税负转嫁关系的一类税。如所得税和财产税等。 2、间接税。间接税是指纳税人本身不是负税人,可将税负转嫁与他人的一类税。如流转税和资源税等。 四、其他 1、以征收的延续时间为标准: 可以分为经常税和临时税。 2、根据税收是否具有特定用途为标准: 可分为一般税和目的税。 3、根据税制的总体设计类型 :可分为单一税和复合税。 4、根据应纳税额的确定方法: 可分为定率税和配赋税。 5、根据征税是否构成独立税种: 可分为正税和附加税。 参考资料来源:百度百科-税收
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增值税普通发票系统客户编码已满,该怎样增位?
客户编码已满的,可以增加分组,就是开票软件里的编码族,增加族以后可以在族下面新增客户,比如按省份等分组。 增值税专用发票有四个联次和七个联次两种,第一联为存根联(用于留存备查),第二联为发票联(用于购买方记账), 第三联为抵扣联(用作购买方扣税凭证),第四联为记账联(用于销售方记账),七联次的其他三联为备用联, 分别作为企业出门证、检查和仓库留存用;普通发票则只有三联,第一联为存根联,第二联为发票联,第三联为记账联。 扩展资料: 对于增值税专用发票通常有两种称呼,以“十万元”为例,分为:“十万元版”和“限十万元版”。 其中,“十万元版”不含税价款可超过人民币十万元,而“限十万元版”不含税价款不得超过人民币十万元。在日常工作中,要注意区分。 开票时,发票的抬头要与企业名称的全称一致,2017年7月1日以后,增值税发票必须要有税号,不符合规定的发票,不得作为税收凭证。 参考资料:增值税专用发票_百度百科
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1、打开金税盘开票软件。 2、在界面内找到商品编码图标点击进入。 3、找到“增加”选项,打开的界面中填写。 4、填写,并点完成。 扩展资料 注意:购方申请有两种情况:当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面。 普通发票负数开具办法:在发票开具管理下面的普通发票填开中,开具增值税普通发票。在打开的发票填写界面上方点击“负数”按钮,按提示输入对应正数发票代码和号码,如果本张发票已在发票库中找到,则系统会自动调出,直接打印即可。
2019 06/30 21:12
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