老师,事业单位年初付临聘人员工资财会分录:借:其他应收款 贷:银行存款。预算会计分录:借:事业支出 贷:资金结存(这个临聘人员工资是应用零余额的钱,现在收到零余额的钱会计分录:借:银行存款 贷:零余额账户,现在要冲销年初“其他应付款”要怎么做账呢?)
问题已解决
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#事业单位#
84784951 | 提问时间:2019 06/19 17:42
你后面是银行存款账户收到了零余额账户打过来的钱吗?
2019 06/20 07:55
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