公司为一般纳税人,5月份开了150万的销项发票,在六月要交增值税123853.21元,但是我们之前有留底7万多,5月收到进项票又抵扣了4万多。在六月报税税款抵扣完不够我们又交了5376.96元的增值税,我怎么做分录
问题已解决
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#建筑#
84785046 | 提问时间:2019 06/17 16:18
您好
5月份
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 5376.96
贷:应交税费——未交增值税 5376.96
6月份
借:应交税费——未交增值税 5376.96
贷:银行存款 5376.96
2019 06/17 16:19
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