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#实务#
老师,我们公司已经收到货物,且已经支付预付账款,现在我们要做暂估的话,请问老师,这个怎么出理呀?我整理的凭证分录是: 付款时,借:预付账款 贷:银行存款 入库时,借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付账款 冲入库时,借:库存商品(红字) 贷:应付账款-暂估应付账款(红字) 发票来时,借:库存商品 应交税费-应交增值税--进项税 贷:预付账款 但还有一种方法是(因为已经支付): 付款时,借:预
84785001 | 提问时间:2016 01/18 19:31
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
个人觉得第一种账务处理没有什么问题
2016 01/18 19:32
下载APP,拍照搜题秒出结果

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