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#实务#
老师:请给我一下完整的加计抵减的分录,从当月产生的时候,当月没抵扣,还是抵扣的时候就抵扣了用?这个怎么分,还有留底怎么弄
84784990 | 提问时间:2019 06/14 16:15
小杨老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师
你们增加一个三级科目就好了,应交税费-增值税-未抵扣进项税,所有的进项税先计入未抵扣进项税,然后等认证的时候,就从未抵扣进项税转出来到进项税就好了
2019 06/14 16:20
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