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#建筑#
老师好,请教个问题,18年3月份有一笔业务,科目挂错了,怎么调整?原凭证写的是借:其他应收款 贷:银行存款,正确的是分录是 借:开发间接费用-招待费 贷:银行存款 这个要怎么处理?
84784997 | 提问时间:2019 06/14 11:38
叮当老师
金牌答疑老师
职称:税务师,初级会计师,建筑业
你好!可以直接调整,借::开发间接费用-招待费 贷::其他应收款,摘要写明调整原因,有收到新的票据的附后面。
2019 06/14 11:46
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