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#实务#
月末,未交增值税余额为贷方负数,要将其结转到应交增值税-转出多交增值税吗,该怎样做分录呢?是借:应交税金-未交增值税(负数),贷:应交税金-转出多交增值税(负数)吗?
84784958 | 提问时间:2019 06/12 10:39
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你之前咋结转到负数去,你可以说下么,你销项税额和进项税额都结转到哪里去了
2019 06/12 10:40
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