老师你好,480元的抵减税,当期因为没有应纳税额,所以只在附表:”税额抵减情况表“只需在登记本期发生,期末余额480,,等下个季度有应纳税额,(大于480)再在另一张附表:“增值税减免税申报明细表”填写本期减免额是不?。。那第一张附表上的:本期抵减“金额还填不呢?
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84784970 | 提问时间:2019 06/11 14:04
您好,第一张附表半期抵减金额不填
2019 06/11 14:04
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