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#实务#
我公司为一般纳税人,本月开具增值税专用发票一张,给供应商结算。货物名称为*会展服务*促销服务费,实际为我公司用现金帮供应商垫付陈列费、广告费等、我公司开具促销服务费给供应商结算,但是供应商不会直接支付我公司款项,而是在冲抵我们订货时产生的货款、并且供应商会提供对应的发票给我公司,这种情况我开出去的发票怎么做分录,供应商开给我们的发票怎么做分录?
84784961 | 提问时间:2019 06/10 12:37
江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
发票开给谁,就是挂这个公司的往来,至于抵款,可以冲减应付账款处理 供应商开给你们的发票,计入采购业务。
2019 06/10 12:39
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