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#实务#
向邹老师或王雁鸣老师提问,请其他老师不要再回答了谢谢!老师,我们是做汽车配件的生产销售的,和我们客户签了一个合同,生产某产品,由我们开发模具,开发的模具生产该产品,与客户签订合同是首先由客户支付30%的模具款给我们,等产品批量生产后,付20%的模具款,剩余的50%的模具款分摊到产品的价格中,直到分摊完毕后,恢复原价。模具的所有权归客户,开发失败,我们退回全部款项。我们就客户的模具款不开票。现在我们找第三方开发了模具,目前预付了30%的款,第三方开了发票给我们,同时我们客户也预付了30%的模具款给我们,两笔款并不相等。目前这两比款项如何做账?我走的长期待摊,但现在出现的负数余额。直接有费用,金额有点大。
84784979 | 提问时间:2019 06/10 10:26
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,我们找第三方开发了模具,目前预付了30%的款,第三方开了发票给我们 借;长期待摊费用,贷;银行存款 同时我们客户也预付了30%的模具款给我们 借;银行存款,贷;预收账款
2019 06/10 14:03
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