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#实务#
抵扣联先认证了,发票还没报销,发票还没做账,姚6月做账,抵扣5月认证掉了,那我这个怎么做账呀
84785014 | 提问时间:2019 06/06 12:54
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:其他应付款
2019 06/06 12:55
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