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#实务#
老师,我们公司给自己员工交社保,是通过人力资源公司,把钱给他们然后他们交费,钱提前一个月打给他们,第二个月他们给我们开票,这个会计分录怎么做?
84785025 | 提问时间:2019 06/03 15:46
小惑老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,第一月做往来处理 借:其他应收款 贷:银行存款 借:成本费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:个税 其他应收款
2019 06/03 16:07
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