老师,我们是采用预收款的形式经营的建筑企业,收到预收款的时候就给客户开了发票。后期每个月根据工程量确认收入。我这样做对吗
1:收到预收款,开票(或者以后都不开票)
借:银行存款
贷:预收账款
应交税费—应交增值税(销项)
2:根据工程量确认收入
借:预收账款
贷:主营业务收入
同时:借:主营业务成本
贷:库存商品
问题已解决
所属话题:
#建筑#
84784966 | 提问时间:2019 05/31 08:31
你好!常理上来说也不能说你做的分录不行。老师建议你到学堂学习一下建筑业的实操课程,可能对你会有较大帮助。
2019 05/31 09:14
相关问答
查看更多最新问答
查看更多