实际采购发生在1月和2月,3月开票,且1、2月采购款项合开在同一张发票,4月报账并付款,账务人员在4月收到员工报销发票时才知道发生了该笔经济业务,3月已结账,如何进行账务处理?
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84785044 | 提问时间:2019 05/24 08:30
您好
可以在这个月补做经济业务分录
2019 05/24 08:33
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