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#实务#
上年度做错凭证,上年度分录 计提了未交税金借:税金及附加 10 贷:应交税费-未交增值税 10. 增值税是不用计提,我现在可以怎么更正呢?
84785039 | 提问时间:2019 05/23 23:03
玲子
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
借:应交税费_应交增值税(转出未交增值税) 贷:以前年度损益调整 如果我的回答让您满意,请给予好评,谢谢!
2019 05/23 23:36
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