上年度做错凭证,上年度分录 计提了未交税金借:税金及附加 10 贷:应交税费-未交增值税 10.
增值税是不用计提,我现在可以怎么更正呢?
问题已解决
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#实务#
84785039 | 提问时间:2019 05/23 23:03
借:应交税费_应交增值税(转出未交增值税)
贷:以前年度损益调整
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2019 05/23 23:36
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