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#实务#
老师好,2月有笔预付账款分录做错了,付款时发票没收到,付款时:借预付账款 贷银行存款。 当月又做了笔分录:借制造费用-低值易耗品 贷预付账款 3月收到发票时又重新做了笔:借制造费用-低值易耗品 应交税费 贷预付账款 变成现在预付账款在贷方,应该怎么调整过来呢?
84785038 | 提问时间:2019 05/23 16:01
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 把3月的分录红字冲销 然后做 借 制造费用~低值易耗品 借方红字 借 应交税费~应交增值税~进项税额 借方蓝字
2019 05/23 16:03
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