问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师,工资我以前一直做的借管理费用工资,贷库存现金,也没有计提,更正的话该怎么做分录呢?
84785036 | 提问时间:2019 05/21 11:47
答疑陈园老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师
之前没计提的就算了。 现在开始计提,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 发放的时候,借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金
2019 05/21 11:50
2条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取