你好
老师,暂估成本跨年了,收回来的发票比暂估的要多,这个要怎么做账呀,汇算清缴怎么调
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84785008 | 提问时间:2019 05/20 14:01
就在今年把原来的暂估冲掉,再按发票入账,因为你的发票是今年开的,只能今年入账,报税的成本和利润表又必须保持一致,所以只能在19年里面提现。
2019 05/20 14:35
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