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#实务#
问个问题, 公司先发货,后面月份收款。但在收款的日期开票,收款的日期确认收入,我这个成本要怎么结,比如 1月份发货, 三月份回款开票,收入确认在3月, 那我这个成本需要怎么结。 还有就是 因为我们认证进项,是根据税负率交多少认证多少。 实际库存是到货了就入库存了,如果有一进项没有认证,还没做进账里面, 那我账务库存,跟实际库存是不一致的,这个有什么办法处理吗
84785044 | 提问时间:2019 05/15 10:46
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
三月份做成本,一二月份都是库存。 你可以不认证,先做账,借库存商品应交税费-待认证贷银行存款。
2019 05/15 14:29
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