老师你好,现在做外账,职工福利费,每月不计提了,是每个月实际发生了多少,借:应付职工薪酬-职工福利费 货:现金 借:管理费用---职工福利费 货:应付职工薪酬-职工福利费 ,然后在清算汇缴时,按工资总额14%在申报表税额上填职工福利费,然后和实际发生职工福利费作调整就可以了,是不是这样
问题已解决
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#实务#
84785003 | 提问时间:2019 05/08 11:20
对的,你的理解是正确的
2019 05/08 11:21
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