老师,我们四月份有一笔收入已经进账,但是发票是五月份开的,这个分录要怎么做?
问题已解决
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84784962 | 提问时间:2019 05/07 17:17
在4月份,做无票收入分录,并在增值税申报的时候加上无票收入申报,借:相关科目 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税。
5月开票后,可以会计分录不做处理。申报5月增值税时,无票收入栏填写负数。
2019 05/07 17:20
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