当月开具一张16%税率的蓝字发票,发票注明金额50万元,税额8万元,开具原因是2019年1月发生的一笔销售业务,A公司在1月税款所属期已经按未开具发票申报缴纳增值税。老师像这种情况,公司在1月税款所属期已经按未开具发票申报缴纳增值税,后来又开发票了,要怎么处理?
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84785023 | 提问时间:2019 05/06 21:20
在未开具发票申报填报相应的负数。
2019 05/06 21:34
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