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认证进”出口退税”的专用发票如何填写申报表,要填进本期认证相符的增值税专用发票吗?
84785010 | 提问时间:2019 04/28 11:37
晶晶老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师,税务师
1)当月认证通过的进项税额(外贸内贸)全部填充在:附列资料(二)一、申报抵扣的进项税额 行次1:本期认证相符且本期申报抵扣. 2)对于确定是用于申请出口退税的发票税额,填列在附列资料(二)二、进项税额转出额 23行次:免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额. 3)销售额:填充在增值税纳税申报表附列资料(表一)三 出口免征增值税货物及劳务销售额明细 第29行次 ,填充后,会自动勾稽到主表 7行次:免抵退办法出口货物销售额 .
2019 04/28 12:01
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