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#实务#
老师。我这个月开了红字发票,那申报的增值税税额,是不是销项正数税额—销项正废税额—销项负数税额=实际销项税额。最后按这个实际销项税额申报就行是吧。
84785034 | 提问时间:2019 04/25 08:15
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 开了红字发票,申报的增值税税额,是销项正数税额—销项正废税额—销项负数税额=实际销项税额 最后按这个实际销项税额申报就行 对的
2019 04/25 08:15
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