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#实务#
老师好!我之前期间做出库单的时候应该是借:预收账款-精品款 王二 贷:主营业务收入 应交税金 但是做凭证的时候做成了:借:预收账款-配件款 王二 导致现在这个客户借贷双方都有余额,现在要怎么做凭证给调整回来?
84784999 | 提问时间:2019 04/23 17:39
赵英老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
同学你好,将做错的凭证用红字冲销,再做一份正确的就可以了。
2019 04/23 18:00
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