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#实务#
老师,我们公司有一个项目在2018年9月开出发票,确认收入,但当年没有拿到成本发票,没有结转成本,没有支付成本款项,到2019年这个月拿到成本发票并要求支付,我该如何做账呢?
84785021 | 提问时间:2019 04/18 15:03
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:以前年度损益调整 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019 04/18 15:04
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