老师,我们公司有一个项目在2018年9月开出发票,确认收入,但当年没有拿到成本发票,没有结转成本,没有支付成本款项,到2019年这个月拿到成本发票并要求支付,我该如何做账呢?
问题已解决
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84785021 | 提问时间:2019 04/18 15:03
您好
借:以前年度损益调整
贷:应付账款
借:应付账款
贷:银行存款
借:利润分配——未分配利润
贷:以前年度损益调整
2019 04/18 15:04
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