老师,中午好,我们公司(建筑业)有一个项目在2018年9月开出发票,确认收入,但当年没有拿到成本发票,没有结转成本,没有支付成本款项,到2019年这个月拿到成本发票并要求支付,我该如何做账呢?
问题已解决
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84785006 | 提问时间:2019 04/18 14:43
你当时应该要暂估成本的,到19年拿到成本票再冲红处理,然后再按发票入账。
2019 04/18 15:14
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