问题详情
问题已解决
所属话题:
#建筑#
老师,中午好,我们公司(建筑业)有一个项目在2018年9月开出发票,确认收入,但当年没有拿到成本发票,没有结转成本,没有支付成本款项,到2019年这个月拿到成本发票并要求支付,我该如何做账呢?
84785006 | 提问时间:2019 04/18 14:43
徐璐老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你当时应该要暂估成本的,到19年拿到成本票再冲红处理,然后再按发票入账。
2019 04/18 15:14
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取