老师,预提费用与实际开票数不一致,如何记账。比如,预提时,借:销售费用-运费 4800 贷:应付账款-预提运费 4800 ,实际收到发票是不含税金额9090.91,进项税909.09。如何写分录,
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785044 | 提问时间:2019 04/14 18:08
您好,您需要把预提的分录先红冲了,然后根据发票的金额入账就可以,借销售费用-4800贷应付账款-4800,借销售费用9090.90进项税额909.09贷银行存款或应付账款——某某单位
2019 04/14 20:57
相关问答
查看更多最新问答
查看更多CPA广告投放的原理是什么? 6天前