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#实务#
老师 你好 我司上月有一张专票开错了 这个月红冲然后再重新开了一张正确的,我就想问一下 我下个月报增值税的时候 这个红冲的票应该怎么处理呢
84785012 | 提问时间:2019 04/12 11:47
徐阿富老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,减掉红票金额的收入报税就好,凭证可以做一张冲红金额一张蓝字金额
2019 04/12 11:50
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