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#实务#
去年12月销售的,今年三月开的红字发票,麻烦您怎么做帐务处理
84784973 | 提问时间:2019 03/31 08:21
牛老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,账务处理直接红字冲销原来的凭证就可以了,比如借:应收账款 负数,贷主营业务收入 负数,应交税费-应交增值税-销项税额 负数。如果涉及成本结转,同样红字冲销。
2019 03/31 08:23
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