问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
委外加工,加工费暂估的时候,A品项多暂估了100,B品项少暂估了30,总的多暂估了70,收到发票先负数冲暂估,再做正确分录,那差额挂在了委托加工物资的贷方,这个要怎么处理呢
84785002 | 提问时间:2019 03/14 13:40
暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,先冲原来暂估的数字,不管多少,再根据发票做正确的
2019 03/14 13:41
2条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取