老师,去年12月份,已付的一笔费用,直接就记在了管理费用科目里,今天一月才给我司发票,是专票。此专票在一月已抵扣认证,请问账务如何调整?18年的账务已结账
问题已解决
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84785045 | 提问时间:2019 02/26 10:35
你好,12月份当时做的分录是
借:管理费用
应交税金—应交增值税(待认证进项税额)
贷:银行存款
是这样吗
2019 02/26 10:37
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