我司进项发票是每个月根据销项认证抵扣,收到进项票后是不是应该先计入”应交税费——待认证进项税额”认证当期需要抵扣的发票时再从“应交税费——待认证进项税额”转入“应交税费——应交增值税(进项税额)”?
问题已解决
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84785031 | 提问时间:2019 02/25 10:12
你好!是的。就是这样做。
2019 02/25 10:13
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