跨期用于厂房(租的)改造的材料误作为生产领用,但是在凭证处理的时候,忘了做进项税额转出(申报的时候已经做了进项税额转出),现在要怎么处理呢?
问题已解决
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84785024 | 提问时间:2019 02/18 21:05
借:应交税费-应交增值税(进项税) 红字
借:应交税费-应交增值税-进项税转出
期末检查申报表与账面是否一致。
2019 02/18 21:32
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