18年12月份暂估收入做账,借:应收账款11600,贷:主营业务收入11600。在19年1月份正式开增值税发票,应收23200,不含税收入20000,增值税3200。则19年1月份怎么做账
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84784968 | 提问时间:2019 02/13 14:31
你好!原分录冲红再按发票做张帐就可以的
2019 02/13 14:38
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