事业单位应交税金漏做预提税,直接分录借,应交税金,贷,银行存款,导致借方有余额,非当月,如何调整。
问题已解决
所属话题:
#财务软件#
84785045 | 提问时间:2019 01/20 10:32
你好,是什么税,增值税还是其他税种,是什么业务发生的税金。
2019 01/20 10:33
相关问答
查看更多增值税 和 税金及附加,缴纳的时候是分录为借:应交税费——应交增值税(销项税额) 税金及附加贷:银行存款还是应该是借:应交——应交(销) 应交税费——应交城建税 应交税费——应交教育费附加贷:银行存款 1115
借:应交税金---应交增值税---转出未交增值税,贷:应交税金---未交增值税,次月交税后.借:应交税金---未交增值税,贷:银行存 款。 那么 转出未交增值税这个余额就一直在借方吗?怎么平? 669
我们是被**方,收到**人转来的税金怎么做账?可以这么做吗,收到税金时:借:银行存款 贷其他应付款-税金 同时做 借:其他应付款-税金 贷:应交税费 ,支付税局税费时,借:应交税费 贷:银行存款 996
年底应交税金未交增值税借方有余额怎么办 2499
最新问答
查看更多