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#财务软件#
以为客户不开发票,所以12月份确认了未开票收入,但是跨年后1月份又要开发票了,这种情况怎么解决?
84784967 | 提问时间:2019 01/15 12:37
暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
您好,把12月份的冲红处理在申报时
2019 01/15 12:38
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