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有个项目,8月份工程结算确认收入是借应收账款253248.51贷工程结算238913.69,应交税费应交增值税(销项税额)14334.82元,借主营业务成本370727.78,贷合同毛利贷方131814.09元主营业务收入238913.69,本月工程结算开票是136007.75,工程结算开负数发票180188.68,本月成本如何结转啊,怎么做分录
84784999 | 提问时间:2019 01/14 20:05
84784999
金牌答疑老师
职称:会计师
8月份项目结算亏了131814.09,12月本项目开负数发票,冲成本时是先冲回亏损的部分还是直接冲成本
2019 01/14 21:04
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