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有俩月公司少申报福利工资200元/每人,可以这个月申报的时候加上吗?但是这样的话,个税(相比正常的12月来说)也增加了,,就直接按照实际申报的金额交个税?那么账务处理的时候,这笔(每人200的)福利工资在11月和12月该怎么做?
84785014 | 提问时间:2019 01/11 15:23
宁静老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,如果11月已经做账了建议做红冲和申报的一致做在12月。
2019 01/11 21:21
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