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老师,上个月开了增值税专票,并且已经抵扣申报,但这个月又冲红了,销项要转出吗?附加税怎么处理呢?
84784962 | 提问时间:2019 01/10 09:17
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,红冲做销项税额负数,而不是转出 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 附加税按实际需要交纳的增值税计算就是了
2019 01/10 09:19
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