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#实务#
先暂估了成本,取到票的时候跨年怎么处理?
84785034 | 提问时间:2019 01/03 20:48
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,取得发票先冲销暂估,然后根据发票做购进分录 如果之前结转的成本金额有错误,需要对结转成本分录做调整的
2019 01/03 20:48
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