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现在收到一张供应商开的发票。入库是11月,但发票是12月才开过来的且这个是公司费用,但用商品抵减的。怎么做账
84784966 | 提问时间:2019 01/02 15:50
耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!是你们用商品抵账?还是对方用商品抵账?按规定是要视同销售处理的
2019 01/02 15:57
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