老师,11月份给客户开的2000元专票,12月份客户不要退回来了,就直接把2000元专票红冲了,但12月份刚过了一星期,客户又要2000元专票,12月份又重新给客户开了一张2000元专票,那我这个月缴税是不是要交2000元专票的税额
问题已解决
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84785008 | 提问时间:2018 12/31 15:22
单考虑以上业务,本月红票和蓝票税额相抵,税额为0,不用交增值税。
2018 12/31 15:25
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