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老师建筑劳务公司计提工资的时候的会计分录是不是应该是借:工程施工―合同成本,贷:应付职工薪酬发放的时候应该是借:应付职工薪酬 贷:银行存款或现金,月末然后再把工程施工―合同成本结转借:主营业务成本,贷:工程施工合同成本结转到在对吗
84785008 | 提问时间:2018 12/31 09:12
庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,月末按照工程完工率计算,借主营业务成本,工程施工一合同毛利,贷主营业务收入
2018 12/31 09:14
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