如果预提费用时候:借管理费用500,贷预500。实际报销时候如果是600或者400,和原预提费用不一致。冲销时候,先把500的冲销掉,再按正常发票600或400到当月的管理费用对吗?
问题已解决
所属话题:
#财务软件#
84784984 | 提问时间:2018 12/30 09:42
对,先冲之前的预提,以负数体现,再做一笔报销分录。
2018 12/30 09:43
相关问答
查看更多最新问答
查看更多如何确定固定资产改良折旧的有效期限? 12小时前
归还欠款对企业利润表有何影响? 14小时前