11月从甲公司购入库存商品,未付款,入库时挂的应付账款,多记了500,11月已结账,12月从甲公司也购入有库存商品,现在给甲公司结11月账,多记这500应该怎么处理
问题已解决
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84785004 | 提问时间:2018 12/25 12:58
做相反分录冲销就是了
借;应付账款 500 贷;库存商品 500
2018 12/25 13:01
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