2018年租的地,只是先期付了90%的租地款,分录:借:其他应收款 贷:银行存款,现在到2018年末了,尾款结不了,对方也开不来发票。2019年若开来发票,直接进入2019年成本,冲其他应收款款!汇算18年时不考虑,这样做可以吗?
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84784949 | 提问时间:2018 12/13 15:07
您好,要看现在您租的地是否是归您公司使用。如果您公司已经为实际使用人,那么您需要按月摊销租地款的哈。
2018 12/13 15:12
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