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老师,我们是一般人,10月份有张票据,税率开错了,开成3%的啦,但申报增值税时按正确的税率在大厅报的,但11月份3%的又开了负数发票,按照汇总表上数据申报的话,报表无法填写申报,是不是也要去大厅手工报啊
84785040 | 提问时间:2018 12/07 15:31
徐阿富老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,你10月份就申报错了,要按照3%申报才对,这种情况一定要去大厅申报
2018 12/07 15:33
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